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2025年市医保局内部审计工作第三方审计服务采购项目竞争性磋商公告

  • 2025-07-07

项目名称: 2025年市医保局内部审计工作第三方审计服务采购项目竞争性磋商公告

招标公司: 会计师事务所

采购标的物: 财务收支审计第三方审计服务

项目地区:安徽 芜湖

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一、 项目概况

根据 2025年度市 医保 局内部审计工作安排, 开展领导干部经济责任审计和分局财务收支审计,需 采购第三方审计服务。 现将 有关情况公告如下:

(一)项目 内容

1. 领导干部经济责任审计( 湾沚区医保分局 、 繁昌区医保分局负责 同志离任审计 , 审计实施起止时间 : 任职期间 ) 。审计内容主要包括核查任期内财政预算执行、经费收支的情况; ‌内部控制情况;‌绩效目标完成情况;重大决策情况、“三公”经费支出情况等。

2. 分局财务收支审计(镜湖 区医保 分局、直属 医保 分局 , 审计实施起止时间 : 2023.1.1-) 。审计内容主要包括核查财务收支及预算管理情况;内部控制及风险管理情况;资金、资产的管理和效益情况等。

(二) 采购方式

通过竞争性磋商方式,采购 1家服务商,提供本项目所有第三方审计服务。

(三)项目预算

3.5万元( 本项目不收取履约保证金 ) 。

(四) 服务要求

项目服务期限为一年。要求 2025年10月31日前完成所有内部审计工作。出具材料包括但不限于:审计方案、审计过程资料、审计报告、工作底稿、市审计局内部审计项目质量检查及评优评分工作要求的所有材料等。‌

二、竞争性方式选取人资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具有独立法人资格。

3.投标人资质要求:有固定办公场所,且企业存续期在3年以上的合法企业;主审具有注册会计师及会计中级及以上专业技术职称资格。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目禁止挂靠投标,一经发现,立即取消投标资格,并列入不良记录名单。

6.依法开展经营活动,近三年内在经营活动中无重大违法违规记录。

7.内部管理机制健全,内控制度完善,具有较强的风险控制能力,资产状况良好,近三年内未发生金融风险及重大违约事件。

三 、公告期限

自本公告发布之日起 10个工作日。

四、采购人信息

请有合作意愿的会计师事务所,于 2025年7月18日9:00之前将单位营业执照复印件及对照综合评价标准所需相关材料加盖公章密封,邮寄或送至芜湖市医疗保障基金监管事务中心(芜湖市医疗保障信息化中心)

联系人:综合科,联系方式: 查看完整信息

地址: 芜湖市鸠江区皖江财富广场 C1座796室。

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